Faktúra DFB0399/13

Faktúra doručená: 20.8.2013
Číslo objednávky: 63/13 zo dňa 19.8.2013

Dodávateľ
AME, spol. s r.o.
Pod Zabrehom 1575
02001 Púchov
IČO: 30229049
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
Hoštínska 1620/3
020 01 Púchov
IČO: 17066913

ceny sú vrátane DPH
Obal euro, pero guličkové, nožnice, kalkulačka, zošity, cenové etikety, Pe vrece čierne, vrece do koša, nástenka, misky plastové priehľadné 250 ml
Názov položky
Obal euro, pero guličkové, nožnice, zošity, samolepiace štítky, kalkulačka, cenové etikety, automatická ceruzka
PE vrece čierne, vrece do koša, obrúsky papierové
Miska plastová priehľadná 250 ml, nástenka korková 40x60
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 295,73 EUR