Faktúra DFB0542/19

Faktúra doručená: 15.8.2019
Číslo zmluvy: 507

Dodávateľ
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A
831 02 Bratislava
IČO: 35683929
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
Hoštínska 1620/3
020 01 Púchov
IČO: 17066913

ceny sú vrátane DPH
Údržba výťahov za 5/19
Názov položky
Údržba výťahov za 5/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 121,68 EUR