Faktúra DFB0222/15

Faktúra doručená: 28.5.2015
Číslo zmluvy: 521

Dodávateľ
IČO: 36276847
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
Hoštínska 1620/3
020 01 Púchov
IČO: 17066913

ceny sú vrátane DPH
Údržba programu SAGA za r. 2015
Názov položky
Údržba programu SAGA za r. 2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 274,80 EUR