Faktúra DFB0778/25

Faktúra doručená: 13.10.2025
Číslo zmluvy: 62002850A

Dodávateľ
KONE s.r.o.
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava
IČO: 31359884
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
Hoštínska 1620/3
020 01 Púchov
IČO: 17066913

ceny sú vrátane DPH
Údržba a prehliadky 1.10.2025-31.12.2025
Názov položky
Údržba a prehliadky 1.10.2025-31.12.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 075,67 EUR