Faktúra DFB0087/14

Faktúra doručená: 21.2.2014
Číslo objednávky: 16/14 zo dňa 19.2.2014

Dodávateľ
AME, spol. s r.o.
Pod Zabrehom 1575
02001 Púchov
IČO: 30229049
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
Hoštínska 1620/3
020 01 Púchov
IČO: 17066913

ceny sú vrátane DPH
Pap. obrúsky, PE vrece do koša, PE vrece čierne, MI vrecká, kancelárske potreby
Názov položky
Obrúsky papierové, PE vrece do koša, MI vrecko 30x40, PE vrece čierne
Obal L, rýchloviazač, obal Euro, pero, spony na spisy, zošity, nožnice, pravítko, obálka DVR
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 242,95 EUR