Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0166/19 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. 14.3.2019 -1 796,31 EUR s DPH
DFB0165/19 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. 14.3.2019 758,40 EUR s DPH
DFB0162/19 OMES spol. s.r.o. 14.3.2019 104,40 EUR s DPH
DFB0158/19 Sládek a syn-Elektroinštalácie s.r.o. 13.3.2019 118,14 EUR s DPH
DFB0164/19 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. 14.3.2019 1 213,90 EUR s DPH
DFB0169/19 INTA 18.3.2019 28,80 EUR s DPH
DFB0167/19 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. 14.3.2019 -1 861,08 EUR s DPH
DFB0157/19 POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. 13.3.2019 1 754,44 EUR s DPH
DFB0153/19 Fatra TIP, s.r.o. 11.3.2019 199,00 EUR s DPH
DFB0152/19 Fatra TIP, s.r.o. 11.3.2019 196,74 EUR s DPH
DFB0151/19 Združenie majiteľov TKR 8.3.2019 24,00 EUR s DPH
DFB0150/19 Slovak Telekom a.s. 7.3.2019 24,94 EUR s DPH
DFB0147/19 POLEŠKO-Vítek Jozef 7.3.2019 55,99 EUR s DPH
DFB0146/19 PEZA 28.2.2019 5,94 EUR s DPH
DFB0143/19 Slovak Telekom a.s. 6.3.2019 39,72 EUR s DPH
DFB0141/19 INMEDIA,spol. s.r.o. 5.3.2019 275,60 EUR s DPH
DFB0140/19 INMEDIA,spol. s.r.o. 4.3.2019 78,62 EUR s DPH
DFB0138/19 PEZA 28.2.2019 418,30 EUR s DPH
DFB0136/19 PEZA 28.2.2019 1,19 EUR s DPH
DFB0135/19 INMEDIA,spol. s.r.o. 28.2.2019 102,35 EUR s DPH