Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0301/19 Združenie majiteľov TKR 10.5.2019 24,00 EUR s DPH
DFB0303/19 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. 13.5.2019 4 346,91 EUR s DPH
DFB0304/19 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. 13.5.2019 4 321,63 EUR s DPH
DFB0305/19 POLEŠKO-Vítek Jozef 13.5.2019 55,99 EUR s DPH
DFB0300/19 Slovak Telekom a.s. 10.5.2019 3,91 EUR s DPH
DFB0284/19 Slovak Telekom a.s. 3.5.2019 41,06 EUR s DPH
DFB0295/19 National Pen 9.5.2019 61,49 EUR s DPH
DFB0296/19 Sládek a syn-Elektroinštalácie s.r.o. 10.5.2019 90,00 EUR s DPH
DFB0298/19 Slovak Telekom a.s. 10.5.2019 13,80 EUR s DPH
DFB0299/19 Slovak Telekom a.s. 10.5.2019 24,94 EUR s DPH
DFB0287/19 Fatra TIP, s.r.o. 6.5.2019 271,20 EUR s DPH
DFB0280/19 INMEDIA,spol. s.r.o. 30.4.2019 378,02 EUR s DPH
DFB0281/19 INMEDIA,spol. s.r.o. 30.4.2019 320,19 EUR s DPH
DFB0294/19 TATRA AKADÉMIA o.z. 7.5.2019 240,00 EUR s DPH
DFB0271/19 INMEDIA,spol. s.r.o. 29.4.2019 76,88 EUR s DPH
DFB0272/19 INMEDIA,spol. s.r.o. 29.4.2019 72,58 EUR s DPH
DFB0290/19 Fatra TIP, s.r.o. 6.5.2019 175,20 EUR s DPH
DFB0275/19 PEZA 30.4.2019 809,43 EUR s DPH
DFB0274/19 PEZA 30.4.2019 1,00 EUR s DPH
DFB0268/19 INMEDIA,spol. s.r.o. 29.4.2019 405,85 EUR s DPH