Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0337/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.8.2015 | 301,57 EUR s DPH |
DFB0338/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 3.8.2015 | 519,02 EUR s DPH |
DFB0339/15 | BRIPET Ján Briestenský | 4.8.2015 | 1 175,77 EUR s DPH |
DFB0333/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.8.2015 | 331,88 EUR s DPH |
DFB0334/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.8.2015 | 63,36 EUR s DPH |
DFB0335/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 3.8.2015 | 610,70 EUR s DPH |
DFB0327/15 | RTL SERVIS | 28.7.2015 | 159,60 EUR s DPH |
DFB0328/15 | MGG spol. s.r.o. | 29.7.2015 | 201,22 EUR s DPH |
DFB0329/15 | Miro computers | 29.7.2015 | 873,00 EUR s DPH |
DFB0330/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 29.7.2015 | 130,34 EUR s DPH |
DFB0331/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 29.7.2015 | 513,27 EUR s DPH |
DFB0319/15 | Homolka s.r.o. | 22.7.2015 | 510,53 EUR s DPH |
DFB0332/15 | OTIS Výťahy s.r.o. | 3.8.2015 | 113,47 EUR s DPH |
DFB0321/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.7.2015 | 64,41 EUR s DPH |
DFB0322/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.7.2015 | 91,80 EUR s DPH |
DFB0323/15 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 27.7.2015 | 281,45 EUR s DPH |
DFB0324/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.7.2015 | 700,97 EUR s DPH |
DFB0325/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.7.2015 | 646,85 EUR s DPH |
DFB0326/15 | JUMICOL | 28.7.2015 | 745,94 EUR s DPH |
DFB0318/15 | Mesto Púchov | 21.7.2015 | 491,48 EUR s DPH |