Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0138/17 INMEDIA,spol. s.r.o. 14.3.2017 196,87 EUR s DPH
DFB0143/17 INTA 16.3.2017 13,20 EUR s DPH
DFB0128/17 Slovak Telekom a.s. 10.3.2017 2,65 EUR s DPH
DFB0129/17 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. 13.3.2017 901,55 EUR s DPH
DFB0130/17 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. 13.3.2017 1 089,88 EUR s DPH
DFB0131/17 POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. 13.3.2017 1 824,98 EUR s DPH
DFB0132/17 Magna Energia 13.3.2017 538,01 EUR s DPH
DFB0133/17 Magna Energia 13.3.2017 707,00 EUR s DPH
DFB0124/17 VEHOX,s.r.o. 10.3.2017 16,64 EUR s DPH
DFB0125/17 Jakub Ilavský 10.3.2017 154,44 EUR s DPH
DFB0126/17 Združenie majiteľov TKR 10.3.2017 15,00 EUR s DPH
DFB0127/17 Slovak Telekom a.s. 10.3.2017 12,31 EUR s DPH
DFB0123/17 Jakub Ilavský 10.3.2017 114,50 EUR s DPH
DFB0118/17 SEZAM 10.3.2017 78,25 EUR s DPH
DFB0119/17 REVAK s.r.o. 10.3.2017 48,12 EUR s DPH
DFB0120/17 Milan Adamčík oprava chlad. zariadení 10.3.2017 99,00 EUR s DPH
DFB0121/17 DEMIFOOD spol. s r.o. 10.3.2017 83,40 EUR s DPH
DFB0122/17 Jakub Ilavský 10.3.2017 112,56 EUR s DPH
DFB0117/17 Slovak Telekom a.s. 9.3.2017 79,51 EUR s DPH
DFB0107/17 FIRESPEC, Rudolf Adamička 7.3.2017 120,00 EUR s DPH