Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0290/18 CLEAN TONERY 9.5.2018 3 090,00 EUR s DPH
DFB0273/18 PEZA 30.4.2018 537,92 EUR s DPH
DFB0291/18 Slovak Telekom a.s. 9.5.2018 38,32 EUR s DPH
DFB0297/18 Fatra TIP, s.r.o. 11.5.2018 36,68 EUR s DPH
DFB0284/18 INMEDIA,spol. s.r.o. 9.5.2018 51,79 EUR s DPH
DFB0302/18 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. 11.5.2018 3 213,30 EUR s DPH
DFB0303/18 Magna Energia 11.5.2018 906,48 EUR s DPH
DFB0304/18 Magna Energia 11.5.2018 302,95 EUR s DPH
DFB0299/18 Tabita s.r.o. 11.5.2018 400,00 EUR s DPH
DFB0300/18 OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách 11.5.2018 130,00 EUR s DPH
DFB0301/18 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. 11.5.2018 3 195,67 EUR s DPH
DFB0282/18 Fatra TIP, s.r.o. 9.5.2018 300,19 EUR s DPH
DFB0268/18 INMEDIA,spol. s.r.o. 30.4.2018 96,12 EUR s DPH
DFB0269/18 INMEDIA,spol. s.r.o. 30.4.2018 613,23 EUR s DPH
DFB0262/18 INMEDIA,spol. s.r.o. 30.4.2018 58,75 EUR s DPH
DFB0276/18 Papiernictvo MONA 7.5.2018 432,00 EUR s DPH
DFB0277/18 Magna Energia 7.5.2018 591,42 EUR s DPH
DFB0278/18 Magna Energia 7.5.2018 1 476,19 EUR s DPH
DFB0279/18 Elena - Šulíková 7.5.2018 174,60 EUR s DPH
DFB0280/18 Združenie majiteľov TKR 7.5.2018 34,00 EUR s DPH